- Diriger les programmes de contrôle interne et soutenir les initiatives de conformité (ex. SOX/52-109).
- Concevoir, implanter et maintenir les contrôles internes liés à l'information financière (CIIF).
- Évaluer l'efficacité des contrôles internes et des contrôles généraux informatiques (ITGC).
- Analyser les processus d'affaires et technologiques afin d'identifier les risques et proposer des améliorations.
- Collaborer avec les équipes Finance, TI et Opérations pour corriger les lacunes de contrôle.
- Participer aux évaluations de risques lors de l'implantation de nouveaux systèmes et applications.
- Préparer des rapports d'audit structurés et présenter les constats aux parties prenantes.
- Soutenir les audits externes des états financiers et coordonner la documentation requise.
Exigences et compétences - Minimum de 5 ans d'expérience en audit interne et/ou externe.
- Expérience en conformité SOX/52-109 et en gestion des contrôles internes.
- Expérience pratique dans l'évaluation des contrôles généraux informatiques (ITGC).
- Excellentes capacités analytiques, rigueur et souci du détail.
- Très bonnes habiletés de communication et capacité à vulgariser des concepts techniques.
- Bilinguisme français et anglais.
- Titre CPA, CIA ou CISA (atout).
- Expérience en amélioration de processus, automatisation, gouvernance TI ou sécurité informatique (atout).
📌 Auditeur Interne (Montreal)
🏢 Exceleris
📍 Montreal
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